問題已解決
老師,你好。上月把預(yù)收賬款,做成了收入,分錄為借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:銷項稅額,已申報納稅,這個月應(yīng)該怎么調(diào)賬
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速問速答你好,借預(yù)收賬款負數(shù),
貸其他業(yè)務(wù)收入負數(shù),
應(yīng)交稅費銷項負數(shù)
2023 08/03 10:07
84784992
2023 08/03 10:10
那增值稅科目有影響嗎?
郭老師
2023 08/03 10:11
你好,有影響的,你需要申報負數(shù)
84784992
2023 08/03 10:11
這樣要更正財務(wù)報表和增值稅報表嗎?
郭老師
2023 08/03 10:13
不需要更正的,你只需要申報負數(shù)就是了。
84784992
2023 08/03 10:16
就是7月增值稅申報表申報負數(shù)嘛
郭老師
2023 08/03 10:17
對的,是的,是這么做的。
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