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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,倉庫房租5年期,合同60萬,作為長期攤銷費(fèi)用做賬,合同簽訂一年付款到期付款,開票也是一年開一次,請問攤銷分錄如何做?是收到發(fā)票在做攤銷還是根據(jù)合同攤銷
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速問速答因?yàn)檫@個(gè)是到期才付款。就是正常每個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用就行。
2023 08/02 09:17
玲老師
2023 08/02 09:17
然后收到發(fā)票就把沒有發(fā)票的這個(gè)費(fèi)用分錄紅沖,再按發(fā)票入賬就行了。
84784953
2023 08/02 10:03
具體的流程分錄老師能夠做一下,比如每月攤銷第一步,收到發(fā)票第二步,要有數(shù)據(jù)
玲老師
2023 08/02 10:10
一個(gè)月做費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。
然后收到發(fā)票,借應(yīng)付賬款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。
然后年末付款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784953
2023 08/02 10:57
租賃期間產(chǎn)生的水電費(fèi)用需要攤銷嗎?
玲老師
2023 08/02 11:03
你好,也是按月來進(jìn)攤銷的。的。
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