問題已解決
小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在由報第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額該怎么申報呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這種情況下,你需要在申報時,將紅沖的普票金額從銷售額中減去。如果減去后的銷售額仍然超過30萬,那么你需要按照正常的稅率進(jìn)行申報。如果減去后的銷售額低于30萬,那么你可以選擇免稅申報。但是,你需要注意,紅沖的普票必須在同一季度內(nèi)進(jìn)行申報,否則可能會影響你的稅務(wù)申報。
2023 07/18 13:23
84784994
2023 07/18 13:23
明白了,那我現(xiàn)在的情況是紅沖后的銷售額低于30萬,我應(yīng)該怎么操作呢?
良老師1
2023 07/18 13:23
你可以在申報時選擇免稅銷售額的選項,然后在相應(yīng)的欄目中填寫你的銷售額。同時,你需要在備注欄中注明你的銷售額是紅沖后的金額。這樣,稅務(wù)局在審核你的申報時,就能夠明白你的情況。同時,你也需要保存好你的紅沖憑證,以備稅務(wù)局查驗。
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