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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前的管理費(fèi)用多做了,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做賬,為什么以前年度損益調(diào)整的貸方需要錄入負(fù)數(shù)
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速問(wèn)速答您好,是借方做負(fù)數(shù)呀,不是貸方
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))
2023 07/15 15:25
84785046
2023 07/15 15:32
我之前的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用---產(chǎn)品報(bào)廢損失,貸:庫(kù)存商品---A。如果我需要把庫(kù)存商品賺回來(lái),應(yīng)該怎樣做完整的分錄?謝謝解答。
劉艷紅老師
2023 07/15 15:38
做相反的分錄就可 以了
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