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今年5月份補交以前年度的增值稅附加稅,成本轉(zhuǎn)出的會計分錄是,還有補交的滯納金都如何記賬

84785004| 提問時間:2023 07/14 09:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, dai應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款,貸銀行存款。
2023 07/14 09:15
郭老師
2023 07/14 09:15
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行
84785004
2023 07/14 09:24
因為我要修改以前年度的所得稅報表,我應該在以前年度的十二月份如何調(diào)賬
郭老師
2023 07/14 09:26
你好,這個是2022年的嗎?具體的是什么業(yè)務的,是成本還是費用,把這個以前年度損益調(diào)整改成主營業(yè)務成本或者管理費。
84785004
2023 07/14 09:34
是的,調(diào)的是22年的,要對上
郭老師
2023 07/14 09:35
借主營業(yè)務成本或者是管理費用, 貸應稅費,移交增值稅進項轉(zhuǎn)出,第一個修改成這個。
84785004
2023 07/14 09:55
別的你不管,你就說轉(zhuǎn)出進項稅的成本轉(zhuǎn)出的會計分錄
郭老師
2023 07/14 09:57
借額管理費用,貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785004
2023 07/14 10:03
我說的是進項稅對應的稅額的這部分成本轉(zhuǎn)出的會計分錄
郭老師
2023 07/14 10:04
你好,成本不用轉(zhuǎn)出,你納稅調(diào)增不就可以啦,你這是虛開的嗎?有實際業(yè)務嗎?支付了沒有?
郭老師
2023 07/14 10:04
如果你支付了,你再紅沖這個成本,它不就有余額了。
84785004
2023 07/14 10:09
嗯就是已經(jīng)支付了,有幾張票稅務上不讓抵扣讓做轉(zhuǎn)出了,我如何做納稅調(diào)整
郭老師
2023 07/14 10:15
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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