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小規(guī)模建筑總包差額真實財稅處理,收到工程款 支付工程款的分錄是怎么樣的呢

84785036| 提問時間:2023 07/07 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借工程施工, 貸銀行存款、應付職工薪酬等 借銀行存款, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費、應交增值稅, 借主營業(yè)務成本, 應交稅費、應交增值稅 貸工程施工。
2023 07/07 09:58
84785036
2023 07/07 10:00
老師收到工程款是按照1%計算增值稅嗎,我們是本地工程項目
郭老師
2023 07/07 10:00
對的,是的,是這么做的。
84785036
2023 07/07 10:38
0526 開票229157.09,是收到的工程款 0531 ,是轉(zhuǎn)給分包的工程款這個怎么做分錄呢,直接 借銀行存款貸主營業(yè)務收入嗎,有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
郭老師
2023 07/07 10:39
你好,包工包料的工程嗎?那你材料費、人工費這些不都屬于成本?
郭老師
2023 07/07 10:39
做差額,你得有正規(guī)的發(fā)票,如果是工資的話,你需要申報個稅。
84785036
2023 07/07 10:49
是的我們是包工爆料工程的,那我企業(yè)所得稅季報有怎么申報呢
郭老師
2023 07/07 10:52
利潤表有嗎?賬務處理做了之后利潤表出來了沒有?
84785036
2023 07/07 11:04
我沒有做會計憑證,增值稅利潤表是0申報的
郭老師
2023 07/07 11:06
你開了發(fā)票沒有做收入嗎?
84785036
2023 07/07 11:10
是的老師,沒有做會計憑證
郭老師
2023 07/07 11:12
你好,那就零申報就可以的,得按照你利潤表來申報,你申報給稅務局的利潤表是什么,企業(yè)所得稅就是按照什么來申報。
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