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老師,我們是小規(guī)模公司,給員工轉(zhuǎn)賬(備注報銷款),用于購買空調(diào),6月轉(zhuǎn)賬,7月取得增值稅普通發(fā)票,請問6月和7月分別怎么做賬呢?

84785014| 提問時間:2023 07/04 14:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 6月轉(zhuǎn)賬,借;其他應收款,貸:銀行存款 7月取得增值稅普通發(fā)票,借:固定資產(chǎn),貸:其他應收款
2023 07/04 14:38
84785014
2023 07/04 15:09
那如果是購買其他物品呢?比如說像飲用水啊,紙巾等等,7月取得增值稅普通發(fā)票時,借方放什么科目好呢?
鄒老師
2023 07/04 15:10
你好,飲用水,紙巾等,是職工福利費性質(zhì)?
84785014
2023 07/04 16:22
這種都是店內(nèi)用品,可以算作銷售費用辦公費嗎?好像以前都是放這個科目里面的
鄒老師
2023 07/04 16:23
你好,明細不是辦公費 可以計入:銷售費用—其他?
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