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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅務(wù)局2023年稽查,對(duì)2022年度對(duì)應(yīng)收賬款貸方要追加確認(rèn)為收入,涉及到跨年應(yīng)該要怎么記賬調(diào)整?企業(yè)所得稅匯算清繳還要更正申報(bào)嗎?
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速問(wèn)速答借應(yīng)收賬款,
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
需要納稅調(diào)增,修改你的匯算清繳。
2023 06/20 21:20
84785019
2023 06/20 21:25
還有一個(gè)問(wèn)題,就是跨年發(fā)現(xiàn)借原材料和借進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)金額記反了,導(dǎo)致原材料少記了,進(jìn)項(xiàng)稅額多記了,而且原材料當(dāng)期都是直接轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)要怎么調(diào)整?
郭老師
2023 06/20 21:28
借以前年度損益調(diào)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785019
2023 06/20 21:56
對(duì)于公司給職工發(fā)的生日禮金或者是端午中秋禮金類似職工福利這種現(xiàn)金付款,要怎么做賬?
郭老師
2023 06/20 22:01
借管理費(fèi)用福利費(fèi)額i貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸庫(kù)存現(xiàn)金
84785019
2023 06/20 22:28
發(fā)放給職工的福利,記賬到個(gè)人往來(lái)借支了,涉及到跨年的,是不是也要通過(guò)以前年度損益去調(diào)整了?
84785019
2023 06/20 22:29
這個(gè)以前年度損益對(duì)前期差錯(cuò)調(diào)整之后后續(xù)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理?怎么在年期報(bào)表上體現(xiàn)呢?
郭老師
2023 06/20 22:58
是的,以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額里面,然后再職工薪酬明細(xì)表福利費(fèi)里面填寫。
84785019
2023 06/20 23:14
第一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增,具體是修改哪些地方?收入成本,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表這些都還要調(diào)整嗎?然后還有一個(gè)問(wèn)題就是2022年度應(yīng)付職工薪酬記入成本的,需要調(diào)減轉(zhuǎn)為為勞務(wù)記入成本,勞務(wù)代開(kāi)發(fā)票都是2023年提供?怎么在2023年對(duì)2022年這部分賬務(wù)進(jìn)行處理?另外還有一個(gè)問(wèn)題就是私人借款產(chǎn)生的利息需要什么依據(jù)來(lái)入賬?目前都是公對(duì)私。私對(duì)公轉(zhuǎn)賬,沒(méi)有提供任何票據(jù)?如果記入財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出需要提供什么發(fā)票?如果不能提供發(fā)票有沒(méi)有其他方式記錄這比企業(yè)私人借貸產(chǎn)生的利息?
郭老師
2023 06/20 23:16
納稅調(diào)整明細(xì)表,收入其他里面填寫稅收金額,資產(chǎn)負(fù)債表不需要修改。
郭老師
2023 06/20 23:17
借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付這工薪酬工資,借應(yīng)付中薪酬工資
貸以前損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款代開(kāi)的發(fā)票在2023年匯算期交之前可以的,上面賬我處理做了,寫了
利息需要銀行回單發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的納稅調(diào)增不允許抵扣所得稅
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行
84785019
2023 06/21 09:12
關(guān)于之前通過(guò)職工薪酬記入成本費(fèi)用的要調(diào)整成個(gè)人或者公司代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票的轉(zhuǎn)成勞務(wù)費(fèi)的調(diào)整沒(méi)太看明白呀
郭老師
2023 06/21 09:13
沖之前的應(yīng)付職工薪酬,但是錢退不回來(lái)了,用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替的。
郭老師
2023 06/21 09:13
后再做費(fèi)用的意思。
84785019
2023 06/21 09:15
還有就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那就只能是在當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)前期差錯(cuò)調(diào)整影響了對(duì)吧?對(duì)前期的報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有任何影響?
郭老師
2023 06/21 09:16
對(duì)的,是的,沒(méi)有影響的。
84785019
2023 06/21 10:03
納稅調(diào)整明細(xì)表,收入其他里面填寫稅收金額,資產(chǎn)負(fù)債表不需要修改。這個(gè)表是需要先在未按全責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表里填寫調(diào)增的收入嗎?納稅調(diào)整明細(xì)表收入調(diào)整好像都是其他表帶入得數(shù)據(jù)
郭老師
2023 06/21 10:08
你好,可以的。收入那里你看一下可以直接填寫的。l
郭老師
2023 06/21 10:08
不用填寫,其他的也可以填寫進(jìn)去。視同銷售的那一個(gè)才需要填寫明細(xì)。
84785019
2023 06/21 10:24
就是在一收入的其他里面填寫?這個(gè)收入也被稅局稽查補(bǔ)了增值稅及附加稅和印花稅,對(duì)應(yīng)的這部分的費(fèi)用怎么在申報(bào)表做調(diào)整了?
郭老師
2023 06/21 10:25
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
郭老師
2023 06/21 10:25
填寫稅收金額不是賬的金額。增值稅的在這里面填寫不了,只能填寫附加稅和印花稅的。
84785019
2023 06/21 10:30
嗯嗯,增值稅是不能填寫。收入在11欄次填寫,費(fèi)用在30欄次填寫
郭老師
2023 06/21 10:32
可以的,可以這么做的。
84785019
2023 06/21 10:52
以前年度損益調(diào)整會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平嗎?
郭老師
2023 06/21 10:54
啊,會(huì)影響你報(bào)表勾稽關(guān)系不一致。
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