问题已解决
老師好,當月作廢了的增值稅專用發(fā)票,然后又開相同金額的正數(shù)增值稅專用發(fā)票,因為我們是紙質的專票,就是我想問一下,我做收入的時候,是不是只錄正數(shù)的發(fā)票,作廢的不管,還是說一賬正數(shù)專票和作廢的票互相抵消,不用錄
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你好正數(shù)的和負數(shù)的做兩筆分錄。一個負數(shù)收入,一個正數(shù)收入。
2023 06/16 18:11
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2023 06/16 18:16
這個不是沖紅,就是作廢,專票作廢的,是不是不用管,
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/16 18:19
作廢的發(fā)票,不用賬務處理。
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2023 06/16 18:21
老師好,我問一下,增值稅專用發(fā)票,作廢了,就是4月份專票(紙質的),既有正數(shù)發(fā)票(專票),還有作廢的發(fā)票(專票),這兩個金額一致,作廢的專票我就不用錄收入了吧,正數(shù)發(fā)票(專票)還是要錄收入吧
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/16 18:23
嗯,是的是這樣操作對的是對的。
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2023 06/16 18:32
好的,謝謝老師
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/16 18:34
?你好同學:
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!
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