問題已解決
老師,上個月收了貨付了款,沒有開進來發(fā)票,是暫估入庫的,這個月發(fā)票收到了,怎么入賬呢?
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速問速答您好,先暫估入庫,到時再沖賬
2023 06/15 11:19
84784997
2023 06/15 11:29
老師,上月已經(jīng)暫估入庫了,這月是按原分錄做負數(shù),然后,
借:庫存商品
應交稅費–應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款對吧
劉艷紅老師
2023 06/15 11:29
是的,就是這樣做的
84784997
2023 06/15 11:35
那上個月已經(jīng)結轉成本了,做了
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
按價稅合計金額做的,這個還要改嗎?
正常是主營業(yè)務成本按未稅金額入賬嗎,上月我按價稅合計做了
這個要不要調整?
劉艷紅老師
2023 06/15 11:43
如果金額不一致,也要調下
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