問題已解決
老師,我3月份的未開票收入做賬時:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額;5月份補開發(fā)票,我做賬時,借:主營業(yè)務收入-未開票收入 貸:主營業(yè)務收入-維修備件收入,月底的時候,結轉收入,還需要結轉嗎?
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速問速答你好,5月份補開發(fā)票,應當把之前的無票收入紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。
是需要做收入結轉到本年利潤分錄的 。
2023 05/31 14:39
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