老師請(qǐng)問一下,就是我們2022年2021年 2020年 我們做會(huì)計(jì)處理是 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 90 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)10 貸:銀行存款 100 但是現(xiàn)在稅務(wù)局要我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理 那我現(xiàn)在是直接做 借: 管理費(fèi)-餐旅費(fèi)10元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)10元 還是直接通過未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出呢 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
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2023 05/29 15:17
84785041
2023 05/29 15:29
好的謝謝老師
郭老師
2023 05/29 15:29
不用客氣,工作愉快。
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