問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)老板平常開(kāi)回來(lái)的餐費(fèi)發(fā)票計(jì)入什么科目可以全額企業(yè)所得稅稅前扣除?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/28 00:31
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84785001
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師三稅已過(guò)
老師,這個(gè)我知道我也會(huì),我是想知道有沒(méi)有其他入賬方法可以全額企業(yè)所得稅稅前扣除。
2023 05/28 00:48
84785001
2023 05/28 00:49
老師,這個(gè)我知道我也會(huì),我是想知道有沒(méi)有其他入賬方法可以全額企業(yè)所得稅稅前扣除。
小王老師(WJ)
2023 05/28 00:46
餐費(fèi)發(fā)票一般計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)里邊。在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),按發(fā)生額的60%和銷(xiāo)售收入的千分之五孰低做調(diào)整!
小王老師(WJ)
2023 05/28 01:14
出于餐費(fèi)發(fā)票的性質(zhì)和會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性要求,本人認(rèn)為不能全額在企業(yè)所得稅稅前全額扣除!
小王老師(WJ)
2023 05/28 01:19
就算取得餐費(fèi)發(fā)票是用于員工福利計(jì)入福利費(fèi),也要按工資總額的14%,在企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行納稅調(diào)整!
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