問題已解決

@郭老師回答,其他老師不要接了,請(qǐng)問下所得稅匯算時(shí)調(diào)減了費(fèi)用,利潤發(fā)生了變化,報(bào)年報(bào)財(cái)報(bào)是按調(diào)整后申報(bào)還是按12月的數(shù)據(jù)申報(bào)?

84785028| 提問時(shí)間:2023 05/22 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照調(diào)整之前的來
2023 05/22 10:35
84785028
2023 05/22 11:34
去年我做了好幾筆(摘要上是不同的人)主營業(yè)務(wù)成本—制造費(fèi)用,發(fā)票4月份才拿到,而且是之前所有掛主營業(yè)務(wù)成本—制造費(fèi)用的金額都開在了一張上 ?現(xiàn)在分錄怎么做呢 ?拿回來發(fā)票以后
郭老師
2023 05/22 11:37
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 第一個(gè)你紅沖指紅沖你暫估的那一部分收到了發(fā)票的。
郭老師
2023 05/22 11:37
第二個(gè)就是收到了發(fā)票。
84785028
2023 05/22 11:42
以前年度損益調(diào)整,已經(jīng)匯算清繳了有沒有什么影響
郭老師
2023 05/22 11:45
暫估和發(fā)票一樣的,沒有影響。
84785028
2023 05/22 15:34
之前我做的分錄都是 借:主營業(yè)務(wù)成本—制種費(fèi)用 貸:銀行存款 ?借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
84785028
2023 05/22 15:34
這樣做對(duì)嗎?
郭老師
2023 05/22 15:36
可以的,可以這么做的。
84785028
2023 05/22 15:51
我看了哈掛應(yīng)付賬款要明細(xì)到二級(jí)明細(xì)科目(還得新增,本來是不合理,不應(yīng)該開給我們公司的,所以不想新增了),可以之前的分錄再做紅沖嗎
郭老師
2023 05/22 15:51
一號(hào)二級(jí)科目寫對(duì)方企業(yè)的名字,你當(dāng)時(shí)不是支付了?
84785028
2023 05/22 16:00
當(dāng)時(shí)支付了,支付給個(gè)人
郭老師
2023 05/22 16:04
你可以寫個(gè)人二級(jí)科目寫個(gè)人或者其他
84785028
2023 05/22 17:03
我剛才咨詢了其他老師,他們給的答案是這個(gè)
郭老師
2023 05/22 17:05
那你做到今年的話,今年不就影響了,又影響了今年的數(shù)據(jù)了。
84785028
2023 05/22 17:11
那這樣的話,我二級(jí)不掛公司和個(gè)人掛“制種費(fèi)”(新增制種費(fèi)用可以嗎
郭老師
2023 05/22 17:11
建議是不要調(diào)整了,你今年再遇到這樣的情況下的話,你就做往來科目,之前的不要管了。
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