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老師:認(rèn)證20張發(fā)票,其中有七張是農(nóng)產(chǎn)品,我公司是食品加工企業(yè),可以加計扣除百分之一,這個進(jìn)項(xiàng)稅這么填不對吧,是不是應(yīng)該上邊填13張,農(nóng)產(chǎn)品加計扣除的地方填7張,進(jìn)項(xiàng)稅按百分之十填寫?

84785000| 提問時間:2023 05/14 17:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,您的理解是對的, (1)納稅人購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票時,填寫附表二第4欄“其他扣稅憑證”和第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”,“稅額”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%。如果該貨物用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物,在實(shí)際領(lǐng)用時“稅額”加計1%,填入附表二8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”。 (2)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時取得增值稅專用發(fā)票的情形,也同時填寫在附表二第4欄和第6欄,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額直接填列第6欄“金額”,“稅額”=增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。如果該貨物用于農(nóng)產(chǎn)品深加工13%稅率的貨物,在實(shí)際領(lǐng)用時“稅額”加計1%,填入8a欄。 注意:納稅人取得從小規(guī)模處取得的增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)認(rèn)證后填入35欄,再填報第31欄,將稅額剔除后再填報第6欄實(shí)現(xiàn)抵扣。 (3)執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的,在第6欄和第4欄填寫當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,不填寫“份數(shù)”和“金額”。
2023 05/14 17:21
84785000
2023 05/14 17:34
老師這個表這么填對嗎?
廖君老師
2023 05/14 17:38
您好,對的, 上面13和7份的數(shù)據(jù)是導(dǎo)入的還是手填的啊
84785000
2023 05/14 19:49
都是手填寫的,申報表不是導(dǎo)入的。
廖君老師
2023 05/14 19:52
您好,跟我們不一樣,勾選后進(jìn)項(xiàng)都是導(dǎo)入的
84785000
2023 05/14 19:56
這么填寫也不對,這幾個數(shù)應(yīng)該怎么填寫呀。
廖君老師
2023 05/14 19:57
您好,是系統(tǒng)提示不對了嗎
84785000
2023 05/14 20:25
對的,系統(tǒng)提示不對。對比不通過
廖君老師
2023 05/14 20:26
您好,以前這個附2表也是手填的嗎,我們都是讀入數(shù)據(jù)的呢,勾選發(fā)票確認(rèn)后,第2天才能導(dǎo)入的,導(dǎo)入不會有提示不對,是不是系統(tǒng)還沒有讀到您的勾選數(shù)據(jù)
84785000
2023 05/14 21:32
我們這邊都是手填。不是導(dǎo)入數(shù)據(jù)的。
廖君老師
2023 05/14 21:41
您好,江蘇都是導(dǎo)入的,不會有提示不對,原來真的各省不一樣
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