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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年3季度補(bǔ)繳了兩年半的企業(yè)所得稅,調(diào)的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表調(diào)的成本,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào),應(yīng)該調(diào)整哪里呢,不調(diào)的話就是個(gè)負(fù)數(shù),感覺不對(duì)呀
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速問速答您好,調(diào)整以前年度事項(xiàng),不在本年報(bào)表體現(xiàn)
2023 05/12 06:35
84785032
2023 05/12 09:13
在匯算清繳報(bào)表上怎么弄呀
小林老師
2023 05/12 09:14
這個(gè)是更正以前年度納稅申報(bào)表
小林老師
2023 05/12 09:14
繳納以前的稅費(fèi),與當(dāng)期無關(guān)
84785032
2023 05/12 09:43
與當(dāng)期無關(guān),匯算清繳是個(gè)負(fù)數(shù),我怎么調(diào)成不負(fù)數(shù)了
小林老師
2023 05/12 10:04
匯算清繳哪里是個(gè)負(fù)數(shù)
84785032
2023 05/12 10:28
應(yīng)補(bǔ)稅額
小林老師
2023 05/12 10:56
應(yīng)補(bǔ)稅額在以前年度納稅申報(bào)表
小林老師
2023 05/12 10:58
您補(bǔ)繳以前的稅費(fèi),需要更正以前的納稅申報(bào)表
84785032
2023 05/12 11:56
沒有,直接在第三季度更改了成本,利潤(rùn)總額是那個(gè)數(shù)
小林老師
2023 05/12 13:24
不好意思,沒理解,您以前的錯(cuò)誤需要做的是更正以前年度納稅申報(bào)表
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