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問題已解決
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)制度里面沒有以前年度調(diào)整 是直接增加到損益科目嗎
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可以直接調(diào)整當(dāng)年的損益,或者是用利潤分配未分配利潤來
2023 05/02 12:16
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2023 05/02 12:17
就是那天耿老師給我說的?
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2023 05/02 12:17
幫我看一下呢
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2023 05/02 12:18
就是這種情況 主要現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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2023 05/02 12:23
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。
做這個(gè)紅沖或者是借的應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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2023 05/02 12:23
建議選擇第一種,匯算清繳需要納稅調(diào)增。
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2023 05/02 13:38
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款還是耿老師這個(gè)更好嗎
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2023 05/02 13:39
還是借以前年度調(diào)整 貸其他應(yīng)付款更好 那沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 怎樣增加呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/02 13:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,這個(gè)理解嗎?明白嗎?
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2023 05/02 13:43
沒有為什么要非得用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才有這個(gè)科目?
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2023 05/02 15:35
那老師用什么科目
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2023 05/02 15:35
初學(xué) 很多不懂 謝謝 麻煩了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/02 15:35
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。
做這個(gè)紅沖或者是借的應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/02 15:36
昨天12:23的時(shí)候,我給你回復(fù)了這一個(gè)
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2023 05/02 15:36
那正確的分錄怎么弄呢 關(guān)鍵這個(gè)錯(cuò)誤的分錄發(fā)生在2021年
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2023 05/02 15:37
都是差額部分嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/02 15:37
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。
做這個(gè)紅沖或者是借的應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/02 15:37
有兩個(gè)選擇,我上面給你寫了,你看到了嗎?我知道是2021年的,不管2021年2022年還是2020年都是一樣的。
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2023 05/02 15:41
老師幫忙看一下 對(duì)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/02 15:45
你多記了,直接做紅沖就可以的,你我上面給你做了相反的分錄,你知你再做紅字不就重復(fù)了,你會(huì)增加你的費(fèi)用的,你這個(gè)應(yīng)該是藍(lán)子
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/02 15:45
借利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
或者是借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤
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