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以前賬上做計(jì)提了印花稅,導(dǎo)致應(yīng)交稅款貸方有余額,現(xiàn)在要怎么將計(jì)提多了的印花稅沖銷掉?

84785006| 提问时间:2023 04/14 15:25
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應(yīng)科目
2023 04/14 15:26
84785006
2023 04/14 15:36
計(jì)提的時(shí)候分錄是 借:營業(yè)稅金及附加(印花稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 我現(xiàn)在要沖回分錄做 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎?
易 老師
2023 04/14 15:42
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
84785006
2023 04/14 15:45
好的,謝謝老師
易 老師
2023 04/14 15:49
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價(jià))
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