問題已解決

老師,2022年12月增值稅申報有誤,已更正,現(xiàn)更正2023年1月增值稅,提示如下,怎么處理。更正前后均為0稅額

84785006| 提問時間:2023 04/13 13:49
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84785006
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
12月的補稅款32欄原來為7861.11,其實是有誤的,這個款以前已經(jīng)交了,應(yīng)該為0,剛12月的更正了,補稅款32欄為0了。但是更正1月份的時候發(fā)現(xiàn)25欄還是原來32欄的78611.11
2023 04/13 13:55
84785006
2023 04/13 14:02
30欄,填為78611.11后,也出現(xiàn)同樣的提示
84785006
2023 04/13 14:07
可以申報提交,但25欄,30欄,32欄與更正前一樣,沒有變動
84785006
2023 04/13 14:11
那以前幾個月不修改了,申報3月的時候把25欄與30欄填一樣的,可以這樣操作嗎?
郭老師
2023 04/13 13:50
你好,你看下這個25欄和上一次你更正申報的一樣嗎。這個應(yīng)該等于上一個月主表的應(yīng)補稅款。
郭老師
2023 04/13 13:56
你好,這個25欄就應(yīng)該有的,你應(yīng)該在30欄和他填寫一樣的,如果你是正常交稅。
郭老師
2023 04/13 14:04
你看下能強制申報提交了吧。
郭老師
2023 04/13 14:09
你好,忽略這個提示就可以的,申報提交就行。
郭老師
2023 04/13 14:09
25欄,它這里就是自動出來的,如果你是正常交稅,你每個月在30欄和他填寫一樣的就可以了。
郭老師
2023 04/13 14:13
可以的,可以這么做的。
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