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勞務派遣公司的工資成本每個月都應該計提的,但是開給用工單位的勞務費發(fā)票是合著幾個月一起開的,這樣稅會不一致,怎么報稅?
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速問速答你好,那你是提前給他開發(fā)票還是退后開的?
2023 04/12 08:11
84784985
2023 04/12 08:40
有提前開的,也有推后開的
郭老師
2023 04/12 08:40
你好,提前開的話,你就提前做一個暫估
提前開不合適吧?那你知道他的工資是多少,你收人家多少錢?
郭老師
2023 04/12 08:40
一般都是推后開,你可以月底最后一天的時候再開。
郭老師
2023 04/12 08:41
當月的工資當月計提,沒有發(fā)下去也可以做。這個時候就已經(jīng)確定了。
84784985
2023 04/12 09:26
如果1、2、3月3個月的工資勞務費發(fā)票在4月份開,這種情況工資成本是按開票時間計4月還是怎么計?那報稅時前3個月就沒有收入又怎么做賬?
郭老師
2023 04/12 09:34
你好,123月每個月做計提,勞務成本
你們次月發(fā)放的話,發(fā)工資的次月申報個稅。開了發(fā)票,確認收入,申報稅款,然后這些123月的成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
84784985
2023 04/12 12:37
我是直接計入主營業(yè)務成本這樣可以嗎
郭老師
2023 04/12 12:38
你好,當月有收入嗎?如果有的話可以的。
84784985
2023 04/12 12:49
當月沒有收入的話就不能計入主營業(yè)務成本嗎
郭老師
2023 04/12 12:49
不可以的,做勞務成本里面。
84784985
2023 04/12 13:16
那去年做錯了的賬,科目與金額以及賬簿登記錯誤如何處理?
郭老師
2023 04/12 13:21
你好,去年的就不要修改了,你今年紅沖,然后再做正確。
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