問題已解決
老師,如果做賬時將預收科目數(shù)據(jù)掛在應收科目下面報稅時,調表是不是就需要根據(jù)科目余額表的應收科目期末余額的正負號來調整呀,如果應收科目余額是貸方負數(shù)就寫在預收科目余額借方下面對吧
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速問速答你好,對的,是的,你不用調整科目,直接重分類到資產負債表就可以了。
2023 04/11 10:33
84784975
2023 04/11 10:34
不用調整科目重新分類到資產負債表就是把數(shù)據(jù)對應放在資產負債表的對應科目下對吧?
郭老師
2023 04/11 10:37
對的,是的,是這么做的。
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