問題已解決
老師您好 麻煩解決一下這個問題
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當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
40000*3%-5200*13%=524
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計算
18000*13%+2*25520/1.13*13%+13000*1.1*13%=10070.86
應(yīng)交增值稅
10070.86-5000-524=4546.86
2023 04/11 08:34
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2023 04/11 08:59
老師? 一般計稅方法 和 簡易計稅方法分別是在哪些情形適用啊
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暖暖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 09:01
這個就很多了,很多項(xiàng)目的
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2023 04/11 09:05
那這個題怎么是用一般計稅方法呢?
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暖暖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 09:06
沒有特殊說明就是一般計稅 除非題目提示簡易計稅
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