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物流公司出售使用過的固定資產,原值500賣出開專票13個點價款1769.91元稅額230.09,這個怎么在賬務處理
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速問速答清理殘值
借:固定資產清理?
? ? ? 累計折舊
貸:固定資產
變賣
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票
結轉清理余額
借:資產處置損益
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入
2023 03/31 15:46
84785023
2023 03/31 15:52
那我開票了,我的收入呢
家權老師
2023 03/31 15:56
就是這樣做分錄
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,
84785023
2023 03/31 16:17
這個收入進了營業(yè)外收入,這樣做我的收入跟報表上的收入對不上啊,
家權老師
2023 03/31 16:20
有強迫癥就是,
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
84785023
2023 03/31 16:23
老師麻煩您幫我把數(shù)值帶進去寫一下分錄給我一下,我還是明白不了
84785023
2023 03/31 16:27
新接觸會計,然后遇到出售使用過的固定資產,真心搞不懂怎么去做才能跟報表上的收入一致
家權老師
2023 03/31 16:32
清理殘值
借:固定資產清理?
? ? ? 累計折舊
貸:固定資產
變賣
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票
結轉清理余額
借:資產處置損益
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業(yè)外收入
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