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開普票出去了沒收到款 借:應收賬款 貸 :主營業(yè)收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到款 借:銀行存款 貸:應收賬款 正確寫分錄是不是這樣

84784974| 提問時間:2023 03/18 16:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果是一般納稅人單位開具的普通發(fā)票,然后收款。 是這樣做分錄的
2023 03/18 16:14
84784974
2023 03/18 16:26
是小規(guī)模呢
鄒老師
2023 03/18 16:27
你好,是小規(guī)模,就是這樣處理 開普票出去了沒收到款 借:應收賬款 貸 :主營業(yè)收入 ?應交稅費-應交增值稅 收到款? 借:銀行存款 貸:應收賬款
84784974
2023 03/18 16:31
那如果是一般納稅人開的專票是一樣的做分錄嘛
鄒老師
2023 03/18 16:32
你好,如果是一般納稅人開的專票,就是你之前第一個寫的分錄?
84784974
2023 03/18 16:38
小規(guī)模 是不用寫銷項稅額是吧 那摘要寫什么
鄒老師
2023 03/18 16:38
你好,是的。 摘要就是:實現(xiàn)收入,收到貨款?
84784974
2023 03/18 16:41
好的 實現(xiàn)收入是怎么理解的
鄒老師
2023 03/18 16:41
你好,就是銷售貨物,實現(xiàn)了收入的意思啊?
84784974
2023 03/18 16:57
謝謝老師 如果沒開票直接收到貨款 借 銀行存款 貸 應收賬款。是嗎
鄒老師
2023 03/18 17:01
你好,單位是沒有設置? 預收賬款? 科目嗎??
84784974
2023 03/18 17:03
擔心會跟應收弄混了 所以沒設置
84784974
2023 03/18 17:03
小規(guī)模 業(yè)務少
鄒老師
2023 03/18 17:04
你好,沒有設置,是可以這樣做分錄的
84784974
2023 03/18 17:05
如果設置了是怎么做分錄的 公司業(yè)務一般定金轉(zhuǎn)微信 有時候尾款專公賬
鄒老師
2023 03/18 17:06
你好,如果設置了 借:銀行存款 貸:預收賬款
84784974
2023 03/18 17:07
預收跟應收區(qū)別在哪
鄒老師
2023 03/18 17:07
你好 預收是負債,還沒有銷售就提前收款了 應收是資產(chǎn),是銷售了還沒有收款?
84784974
2023 03/18 17:11
是銷售了才收到尾款 應該是應收吧 如果是定金就是預收了
鄒老師
2023 03/18 17:13
你好 銷售沒有收到貨款,計入應收賬款借方,收到尾款計入應收賬款貸方 如果是收到定金,是計入其他應付款 如果是收到訂金,才是預收
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