問題已解決 老師好,收到走逃失聯(lián)的發(fā)票,已經入了成本且進項稅額已抵扣,現(xiàn)在怎么做賬務處理呀?
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提問時間:2023 03/13 21:01 掃一掃,下載APP
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答 速問速答 學員朋友您好,需要做進項轉出
84784989 2023 03/13 21:05
我知道貸方是進項稅額轉出,借方做什么?
84784989 2023 03/13 21:10
沒接到稅務局通知的賬務處理:借:合同履約成本 借:應交稅費~應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款~XX客商,現(xiàn)在接到稅務局通知為走逃失聯(lián),借:? 貸:應交稅費~應交增值稅(進項稅額轉出)?
84784989 2023 03/13 21:10
沒接到稅務局通知的賬務處理:借:合同履約成本 借:應交稅費~應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款~XX客商,現(xiàn)在接到稅務局通知為走逃失聯(lián),借:? 貸:應交稅費~應交增值稅(進項稅額轉出)?
易 老師 2023 03/13 21:11
學員朋友您好,合同履約成本
84784989 2023 03/13 21:12
為啥還要做成本呢?那不是增加重復了?
84784989 2023 03/13 21:12
不應該沖減成本或者應付賬款?
易 老師 2023 03/13 21:19
您這個實際上是支付了成本,可以做成本的,就是稅法上面要調整,不能扣除,也不能抵扣
易 老師 2023 03/13 21:21
這個是購買的發(fā)票,那這個就不需要這樣處理,紅沖以前的憑證,然后負數(shù)表示就可以了
84784989 2023 03/13 21:37
紅沖:借:合同履約成本-91.74貸:應付賬款-100貸:進項稅額轉出 8.26 這樣做對嗎老師?
之前正常賬務處理:借:合同履約成本 91.74 借:應交稅費~應交增值稅進項稅額 8.26 貸:應付賬款100
易 老師 2023 03/13 21:41
你好,可以的, 沒問題
84784989 2023 03/13 21:42
那我還可以暫估一筆嗎?借:工程施工 100 貸:應付賬款(暫估)100
易 老師 2023 03/13 22:12
你好,可以的, 沒問題
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