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我們是服務(wù)業(yè),有加計(jì)抵減的政策,增值稅有加計(jì)抵減的700元,那我進(jìn)項(xiàng)是不是多了700元可以抵扣,賬上要怎么做才能和申報(bào)表上一致呢,賬表相符

84785009| 提问时间:2023 03/13 08:32
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2023 03/13 08:32
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