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銷項稅額抵減的分錄怎么理解?為什么記主營業(yè)務(wù)成本?
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速問速答你好,差額交稅的,它是向項稅額減去這個遞減稅額,按照這個來繳納。
2023 03/08 13:01
郭老師
2023 03/08 13:01
之前加稅合計多了,成本里面,你現(xiàn)在想要拿出一部分來抵扣增值稅,那你的主營業(yè)務(wù)成本不就得減少?
84784953
2023 03/08 13:02
看不明白
84784953
2023 03/08 13:03
舉個具體例子
郭老師
2023 03/08 13:05
比如,你的收入是100
稅額6
然后成本是50
交稅是根據(jù)100減去50,按照這個來差額來繳納。
郭老師
2023 03/08 13:05
你當(dāng)時直接加稅合計做了50多,做了吧,應(yīng)該是50除以1.06乘以6%,按照這個來
84784953
2023 03/08 13:06
具體分錄麻煩寫下
郭老師
2023 03/08 13:12
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入100,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項6
借借主營業(yè)務(wù)成本50/1.06
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項低減金額50/1.06*6%,
貸銀行存款50
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