老師,月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”,這樣“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬不出現(xiàn)貸方余額,這句話對(duì)嗎? 為什么我做的賬里面,應(yīng)交增值稅科目還有余額???還是說(shuō)我應(yīng)該把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的多余應(yīng)交的稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎? 這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅里是不是還會(huì)有余額存在? 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 或者正確的做法是什么?第三個(gè)圖這是我本月的計(jì)提數(shù)據(jù)
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?
或者將銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣就可以結(jié)平?轉(zhuǎn)出未交增值稅了
2023 03/06 18:17
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- 如進(jìn)項(xiàng)300。 銷(xiāo)項(xiàng)稅450元。計(jì)提增值稅。 分錄是不是。 借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。 450。 貸 :應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。300。 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 然后:借:應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅未交增值稅。150。 繳納時(shí)候:借:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅未交增值稅。150。 貸:。銀行存款。 150元。 571
- 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末有余額嗎? 136
- 預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸: 669
- 預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 843
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- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差?【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
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