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我們符合增值稅加計抵減(生產(chǎn)性服務業(yè)) 1.如果每個月有加計抵減稅額每個月都需要計提么? 2.做過聲明,加計抵減申報可以年底匯總一次申報么? 3.去年的加計抵減沒有申報,也沒有計提,現(xiàn)在更正了報表申報了,退稅了?,F(xiàn)在需要怎么做賬? 麻煩老師了,希望老師能解釋詳細些。

84785033| 提問時間:2023 03/06 18:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個可以的, 第二個這個有一個弊端,你一年底一次申報的話,你得去稅務局申報,因為你稅務局這邊會比對的系統(tǒng)里面,它會當月的進項稅額乘以抵扣率,按照這個來比對,你填寫的是一年的累計,肯定是大于當月的發(fā)生額
2023 03/06 18:05
郭老師
2023 03/06 18:06
3 借應交稅費、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入, 借應交稅費,未交增值稅, 貸應交稅費、增值稅加計扣除 借銀行存款代 貸應交稅費,未交增值稅。
84785033
2023 03/06 18:17
這還用補計提么?
郭老師
2023 03/06 18:22
你好,做不做都可以的,建議是補計提。
84785033
2023 03/06 18:27
老師,收到的退稅入營業(yè)外收入還要交增值稅么?有點暈。 上面的分錄是適用于小會計準則的吧。
郭老師
2023 03/06 18:28
不需要繳納的,只需要交企業(yè)所得稅,上面是小企業(yè)會計準則做賬的。
84785033
2023 03/06 18:35
我現(xiàn)在補計提去年的,分錄要咋做
郭老師
2023 03/06 18:45
借應交稅費、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入,
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