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老師 以前年度我們有進項稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進項稅轉(zhuǎn)出補交增值稅稅款,計提稽查補交的增值稅進項轉(zhuǎn)出如何做分錄?

84785030| 提問時間:2023 02/27 15:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你之前做賬的 科目 是做的什么; 你什么準(zhǔn)則; 好判斷跨年了怎么轉(zhuǎn)出和結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2023 02/27 15:59
84785030
2023 02/27 16:01
當(dāng)時做的借 銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 企業(yè)會計準(zhǔn)則
meizi老師
2023 02/27 16:06
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤分配去;? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細科目??
84785030
2023 02/27 16:19
老師 稽查出買的禮品送客戶作為視同銷售補交的增值稅 也是以前年度的 計提增值稅如何做分錄?
84785030
2023 02/27 16:20
當(dāng)時做到銷售費用-業(yè)務(wù)招待費里了
meizi老師
2023 02/27 16:23
你好;? ? ?你跨年了不可能去銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)的;只能做? ??借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)損益到利潤分配去;? 月末結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅明細科目? ?
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