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你好老師,小規(guī)模納稅人季度開票5萬,公戶提現(xiàn)收入31萬,其中有10萬是銷售的免稅蔬菜沒有開發(fā)票,請(qǐng)問季度增值稅怎么報(bào),報(bào)多少?

84784960| 提問時(shí)間:2023 02/24 14:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,賬上做了收入的嗎?如果是的話,10萬在其他免稅銷售額,21萬在第一行和第3行里面填寫 然后去填寫減免明細(xì)表最后一行免稅
2023 02/24 14:07
郭老師
2023 02/24 14:07
減免明細(xì)表只填寫10萬的就可以的,減免明細(xì)表里面的有一個(gè)減免稅額,本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額,這里填寫21萬乘以2%。
84784960
2023 02/24 14:08
那是不是按21萬繳納增值稅
郭老師
2023 02/24 14:11
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
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