問題已解決

去年12月份收到幾張建筑服務(wù)的專票,發(fā)票上沒有備注,但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,然后對(duì)方紅沖給我們重開發(fā)票下個(gè)月我們?cè)趺刺顖?bào)增值稅申報(bào)表

84784981| 提問時(shí)間:2023 02/23 08:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方紅沖給我們,你們做之前入賬的相反分錄 重開發(fā)票下個(gè)月,下個(gè)月根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄就是了 填報(bào)增值稅申報(bào)表:紅沖的月份,按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行申報(bào) 之后月份,正常申報(bào)就是了
2023 02/23 08:18
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