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實(shí)務(wù)
问题已解决
做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款 說(shuō)明應(yīng)付賬款貸方是負(fù)數(shù)么
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你好,不對(duì)的,應(yīng)付賬款如果出現(xiàn)了負(fù)水的話,他也應(yīng)該放到預(yù)付賬款里面去。
2023 02/20 10:01
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2023 02/20 10:04
好的 那有沒(méi)有什么特殊的情況是 期末在做財(cái)務(wù)報(bào)表賬款科目調(diào)整到其他應(yīng)呢 ?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/20 10:06
你好,之前做錯(cuò)了不應(yīng)該做的應(yīng)付賬款。比如你單位借了我的錢,然后我收到的時(shí)候。我做了應(yīng)付賬款里面,后期發(fā)現(xiàn)了可以調(diào)整。
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2023 02/20 10:10
好的 明白了謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/20 10:12
不用客氣,工作愉快。
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