问题已解决
老師,用有一筆業(yè)務(wù),去年已經(jīng)開票并確認(rèn)收入,今年發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)不能不能做而開具了紅字發(fā)票并退款給對方,我賬務(wù)怎么做, 貸:銀行存款, 貸:紅字以前年度損益調(diào)整 紅字應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅嗎? 那增值稅納稅申報表收入和賬務(wù)的收入就不一致了吧,謝謝老師
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你好,對的,是的不一致的,你把這個以前年度損益調(diào)整改成主營業(yè)務(wù)收入。
2023 02/14 14:17
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2023 02/14 14:19
您指的是分錄這么做沒問題,在申報收入的時候把(紅字以前年度損益調(diào)整)加到主營業(yè)務(wù)收入中去是吧
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郭老師 
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2023 02/14 14:21
你好,我的意思是這樣做有問題的,因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務(wù)局會找你們的,把這個以前年度損益調(diào)整改成主營業(yè)務(wù)收入。
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