問(wèn)題已解決
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅100,銷項(xiàng)稅100,應(yīng)交增值稅0 要異地預(yù)繳20,申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣80,20是作為多交增值稅是嗎?
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速問(wèn)速答你好? ? ?多交的可以申請(qǐng) 退稅 或者以后抵扣?
2023 02/14 12:19
84785004
2023 02/14 12:19
好的,謝謝老師
84785004
2023 02/14 12:24
老師,可以不預(yù)繳嗎?
玲老師
2023 02/14 12:34
建筑嗎 異地要預(yù)交的尼?
84785004
2023 02/14 12:34
是的,是建筑的
玲老師
2023 02/14 12:40
你好 異地項(xiàng)目要預(yù)交的呢?
84785004
2023 02/14 12:41
好的,謝謝老師
玲老師
2023 02/14 12:47
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
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- 老師 銷項(xiàng)是100進(jìn)項(xiàng)80 那么我要繳納的增值稅是多少? 是20*12%么? 196
- 老師,我們交的增值稅是怎么算的 我們是一般納稅人 銷項(xiàng)增值稅100-進(jìn)項(xiàng)增值稅80=20元,這個(gè)20元是不是全額交嗎 298
- 老師好,增值稅是對(duì)增值的部分繳納的稅,比如我進(jìn)價(jià)80,售價(jià)100,差價(jià)20,是對(duì)20的部分收的稅嗎 488
- 老師,增值稅100已經(jīng)全部抵扣了,那我的附加稅表和印花稅填寫是以應(yīng)交的沒(méi)有抵扣前的100來(lái)算了申報(bào),還是增值稅已經(jīng)抵扣完了以0核算申報(bào) 832
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