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(1)甲公司2020年末銀行存款有3個銀行賬戶余額,其合計(jì)金額低于明顯微小錯報(bào)臨界值,A注冊會計(jì)師認(rèn)為這些銀行存款余額對財(cái)務(wù)報(bào)表不重要,因此擬不對這3個銀行賬戶實(shí)施函證程序。A注冊會計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了理由。分析控制測試

84784994| 提問時(shí)間:2023 02/07 16:46
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
在審計(jì)工作底稿中,A注冊會計(jì)師應(yīng)該指出以下幾點(diǎn): 1、將3個銀行賬戶余額總和與明顯微小錯報(bào)臨界值進(jìn)行對比,證明余額低于臨界值; 2、要求審計(jì)人員在財(cái)務(wù)報(bào)表上對三個銀行賬戶存款余額不做顯著微小錯報(bào); 3、對這3個銀行賬戶記錄的操作、維護(hù)賬戶管理等進(jìn)行函證程序,證明其真實(shí)可靠。 拓展知識: 函證程序是審計(jì)的最基本程序之一,即通過查看和確認(rèn)客戶函件征證或證實(shí)客戶的賬戶狀態(tài)、交易信息和賬戶記錄是否準(zhǔn)確、真實(shí)可靠。
2023 02/07 16:57
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