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你好增值稅申報表主表。本月申報1月份時發(fā)現(xiàn)25-32-33欄有數(shù)據(jù)。經查報表發(fā)現(xiàn)是疫情時5月份申報時。數(shù)據(jù)填錯。導致后期每月都有錯的一欄數(shù)據(jù),現(xiàn)發(fā)現(xiàn)不影響上年每月稅額??梢员驹轮苯觿h除嗎?

84785007| 提問時間:2023 02/07 15:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 可以直接刪除的
2023 02/07 15:57
84785007
2023 02/07 16:04
那以前錯誤的也要修正嗎?
樸老師
2023 02/07 16:10
同學你好 對的 要修正的
84785007
2023 02/07 16:12
直接一一更新申報嗎?還是怎么辦了
84785007
2023 02/07 16:12
5月以后都交了幾次稅。更新不影響稅嗎?
樸老師
2023 02/07 16:14
同學你好你可以申報表上更正
84785007
2023 02/07 16:22
啥意思?是直接在打印出來的紙上更正嗎?
84785007
2023 02/07 16:24
我試著刪掉增值稅申報表里面的錯位的那個數(shù)據(jù)?刪不了。自帶的?
樸老師
2023 02/07 16:34
就是申報系統(tǒng)里更正哦
84785007
2023 02/07 16:41
說如果產生稅會產生滯納金。
樸老師
2023 02/07 16:47
是的 這個肯定是有滯納金的
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