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開(kāi)辦期交的增值稅計(jì)入什么科目

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 15:26
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
開(kāi)辦期間交納的增值稅一般應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅預(yù)繳科目。 具體應(yīng)有如下會(huì)計(jì)處理:首先,當(dāng)發(fā)生需要繳納增值稅時(shí),應(yīng)該將稅款的“稅收科目”記在“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅預(yù)繳科目”,同時(shí)確認(rèn)“銀行存款”科目中的總金額;其次,當(dāng)企業(yè)把錢(qián)支付到稅務(wù)機(jī)關(guān)的賬戶上時(shí),請(qǐng)把稅金的“銀行存款”科目中的金額轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的“現(xiàn)金”科目;最后,在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記審核通過(guò)之后,企業(yè)就會(huì)拿到稅務(wù)完稅憑證,需要再把“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅預(yù)繳科目”中的金額轉(zhuǎn)為“已交稅費(fèi)—增值稅科目”。 拓展知識(shí): 增值稅的稅費(fèi)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅預(yù)繳科目的原因是:稅收是政府收取的一種收入,企業(yè)支付的稅款不能直接記入營(yíng)業(yè)收入。而增值稅預(yù)繳科目恰好反映了企業(yè)應(yīng)交稅款的債務(wù),以及實(shí)際繳納的稅款和應(yīng)繳稅金之間的差額,借此,企業(yè)就可以準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)自己當(dāng)期實(shí)際繳納的稅款總額,并按要求申報(bào)納稅。 應(yīng)用案例: 某公司是一家新成立的公司,開(kāi)始經(jīng)營(yíng)增值稅納稅業(yè)務(wù)。當(dāng)該企業(yè)需要支付增值稅時(shí),應(yīng)先將稅款的“稅收科目”記在“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅預(yù)繳科目”,同時(shí)確認(rèn)“銀行存款”科目中的總金額。然后把稅金從銀行存款轉(zhuǎn)入“現(xiàn)金”科目,最后當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)登記審核通過(guò)后,把“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅預(yù)繳科目”中的金額轉(zhuǎn)為“已交稅費(fèi)—增值稅科目”,最終完成稅款的支付。
2023 02/05 15:33
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