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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,小規(guī)模納稅人,為什么開(kāi)了稅率1%專(zhuān)票在增值稅申報(bào)表上顯示的是3%,那個(gè)2%減免的在哪里填寫(xiě)呢?
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速問(wèn)速答尊敬的老師您好!小規(guī)模納稅人開(kāi)的稅率1%的專(zhuān)票在增值稅申報(bào)表上顯示的是3%,是因?yàn)樾∫?guī)模納稅人對(duì)于專(zhuān)用發(fā)票,增值稅征收標(biāo)準(zhǔn)以6%征收,但是同時(shí)會(huì)正常征收減按2%抵扣,因此最終登記在增值稅申報(bào)表上的增值稅稅率無(wú)非就是正常征收與減按2%抵扣之和,即為3%。
至于2%減免的在哪里填寫(xiě),答案是:根據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表(新版)說(shuō)明》第209條中規(guī)定,對(duì)于小規(guī)模納稅人,申報(bào)的增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售額,詳細(xì)寫(xiě)入“第11欄應(yīng)納稅銷(xiāo)售額中的減免稅額”, 小規(guī)模納稅人在增值稅納稅申報(bào)表第11欄減免稅額中填寫(xiě)2%減免稅額,以使稅率核算無(wú)誤。
2023 02/05 11:56
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