問(wèn)題已解決

"某一般納稅人企業(yè)5月份銷售一臺(tái)使用過(guò)的特定設(shè)備(2008年購(gòu)入,未抵扣增值進(jìn)項(xiàng)稅額),變價(jià)收入15.45萬(wàn)元。 請(qǐng)編制銷售時(shí)、減稅時(shí)、繳納稅款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。"

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 12:34
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
銷售時(shí):應(yīng)收賬款15.45萬(wàn)元,貨物成本5.45萬(wàn)元,利潤(rùn)10萬(wàn)元,增值稅5萬(wàn)元, 減稅時(shí):應(yīng)收賬款5.45萬(wàn)元,貨物成本5.45萬(wàn)元,利潤(rùn)0元,增值稅0元, 繳納稅款時(shí):應(yīng)付稅款5萬(wàn)元,稅金5萬(wàn)元。 擴(kuò)展知識(shí):稅收調(diào)整是指允許納稅人在核算貨物成本及應(yīng)稅收入時(shí)減少適用增值稅稅額的稅收優(yōu)惠政策。它的主要目的是讓納稅人減少稅務(wù)支出,從而改善企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
2023 02/01 12:45
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