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你好,請問專項(xiàng)儲備在貸方的余額結(jié)轉(zhuǎn)時怎么做分錄呢?如果余額在借方的話結(jié)轉(zhuǎn)是怎么補(bǔ)提呢

84784968| 提問時間:2023 02/01 12:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?比如說?? 本月發(fā)生的安全生產(chǎn)費(fèi)大于計提的專項(xiàng)儲備,做賬務(wù)處理: 借:專項(xiàng)儲備 借:有關(guān)費(fèi)用成本科目 貸:銀行存款(現(xiàn)金) ? ??
2023 02/01 12:18
84784968
2023 02/01 12:30
那貸方余額的話就是借生產(chǎn)成本,貸專項(xiàng)儲備的貸方余額嗎
meizi老師
2023 02/01 12:31
你好;是的; 比如 提取時 借:生產(chǎn)成本等 貸:專項(xiàng)儲備——安全生產(chǎn)費(fèi) 使用時 借:專項(xiàng)儲備——安全生產(chǎn)費(fèi) 貸:銀行存款等
84784968
2023 02/01 12:37
那老師,有個月的專項(xiàng)儲備計提錯了
84784968
2023 02/01 12:40
然后導(dǎo)致后面的生產(chǎn)成本也是貸方負(fù)數(shù)
84784968
2023 02/01 12:40
這個直接改成剛剛的分錄就可以了吧
meizi老師
2023 02/01 12:44
你好1;? 計提錯誤了。 你就紅沖了? 在重新做一筆; 或者直接調(diào)整下即可; 可以的??
84784968
2023 02/01 12:47
好的,謝謝老師啦
meizi老師
2023 02/01 12:47
不客氣的; 滿意請給予評價??
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