問題已解決
老師,我之前已認證的進項稅發(fā)票,需要退款,然后我在3月份做了一個紅沖,然后銷售方才做了紅沖,他們那里沒給我開過紅字發(fā)票來,那我是不是3月份不用做進項稅的轉(zhuǎn)出
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速問速答對于之前已認證的進項發(fā)票,如果需要退款,則需要進行紅沖操作,而且銷售方也需要開具紅字發(fā)票。但是在3月份,銷售方?jīng)]有給你開發(fā)票,那么你是不是可以不用做進項稅的轉(zhuǎn)出呢?
答案是否定的,即使銷售方?jīng)]有開票,你也需要進行進項稅的轉(zhuǎn)出,具體的操作方法如下:首先,你應(yīng)該把之前的發(fā)票做紅沖,然后把轉(zhuǎn)出稅額在稅務(wù)系統(tǒng)中記錄,最后把民事事實上發(fā)生的紅沖記錄在稅務(wù)系統(tǒng)中,如果有新的發(fā)生,也要在稅務(wù)系統(tǒng)中進行登記。此外,專家建議,相關(guān)憑證切記要歸檔,以便在需要時,能及時拿出來證明事實,避免稅務(wù)部門的稽查,并且根據(jù)《稅收征管法》規(guī)定,發(fā)生紅沖,要及時進行調(diào)整,以保證稅收征繳的準確,這個是必須要慎重對待的。
2023 01/29 12:39
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