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小規(guī)模公司,招待費需要納稅調(diào)增嗎?當年的招待費有6000,收入只有7萬,要調(diào)增多少?
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小規(guī)模公司的招待費超過6000元的部分屬于財務(wù)費用,應(yīng)繳納增值稅。如果招待費當年的額度不超過6000元,就不需要繳納增值稅,扣稅視為稅前扣除項目。如果收入是7萬元,根據(jù)國家稅收政策,只有當招待費不超過當年收入的3%時,就不需要調(diào)增稅收。例如:收入7萬元,招待費最多2100元,超過2100元需要繳納調(diào)增增值稅,計算公式為(招待費-2100)×6%=增值稅。
拓展知識:招待費是指企業(yè)為增進企業(yè)和客戶、同行、朋友之間的關(guān)系,而接待和贈送的餐費、賓館住宿費、公關(guān)費用等,所有的招待費都需要辦理稅務(wù)手續(xù),繳納稅費。
2023 01/21 20:34
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