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我5月份的稅款為2萬已經(jīng)繳納了,然后7的時候我報6月份的稅,在主表30欄里面我沒有填寫2萬,那么現(xiàn)在8月份了這2萬我應該填寫在那里?

84785040| 提問時間:2023 01/21 17:20
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良老師1
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職稱:計算機高級
你應該將這2萬放在第17欄的“已繳稅款額”中,然后在第三欄標注繳納的月份,以便表明你此次填寫的稅額是往期繳納的。并且,你需要自己把已繳納的往期稅金和本期稅金相加,填入第30欄中。此外,申報人需要在主表中填寫本期利潤總額,在附表中填寫本期納稅依據(jù)等。 拓展知識: 稅收是國家最重要的財政收入,是政府發(fā)展經(jīng)濟,改善民生,實現(xiàn)社會公平的重要手段。根據(jù)稅收法規(guī),企業(yè)所得稅的繳納有一定的時間要求,只有在規(guī)定的時間內(nèi)交納稅款,才能避免違反稅務規(guī)定而面臨處罰。此外,企業(yè)應定期復核銷賬情況,及時發(fā)現(xiàn)未抵扣和補繳的問題,以保障企業(yè)的稅負合規(guī)性。
2023 01/21 17:33
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