问题已解决

你好,有一個供應商合同簽的是含13%增值稅金額6250,對方出5個點我們出8個點,開13%,現在對方只能開3%,要怎么減稅金啊

84784971| 提问时间:2023 01/21 16:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青檸
金牌答疑老师
职称:會計實務
如果對方開3%增值稅,我們可以通過沖紅來減少稅額。具體步驟為: 1. 我方出具正確的13%增值稅發(fā)票; 2. 我方到財政部門認證發(fā)票,獲得發(fā)票認證回執(zhí); 3. 認證發(fā)票后,我方出具收據,收據上注明發(fā)票號和金額,但要把增值稅率標注為3%,金額根據3%來計算; 4. 我方可以在稅務機關提交申請,沖紅差異的金額; 5. 處理成功,收到稅務機關出具的發(fā)票處理說明書。 以上步驟就是減少13%發(fā)票改為3%發(fā)票的過程。 除了沖紅的形式可以減少稅金外,其實在申請發(fā)票時,也可以通過稅收優(yōu)惠政策來減少稅金,比如小規(guī)模納稅人可享受減按比例扣除、企業(yè)承擔社會保險費可享受財政補助和小型微利企業(yè)減免50%稅金等。企業(yè)在減少稅金時,可以根據自身情況及時享受稅收優(yōu)惠政策。
2023 01/21 16:27
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取