問(wèn)題已解決

老師,如果3月份已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)抵扣的無(wú)票收入的銷項(xiàng),但是是在4月份補(bǔ)做了無(wú)票收入,那這個(gè)我要怎么做一筆抵扣這筆銷項(xiàng)稅分錄呢?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 18:02
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如果3月份已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)抵扣的無(wú)票收入的銷項(xiàng),但是是在4月份補(bǔ)做了無(wú)票收入,那么在4月份就要記錄這個(gè)抵扣銷項(xiàng)稅的分錄,這個(gè)分錄是是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額借方,這個(gè)抵扣是從本期應(yīng)交增值稅當(dāng)中所扣除。 拓展知識(shí): 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是指,在付款時(shí)將從本期應(yīng)付賬款當(dāng)中扣除的增值稅稅額,這部分增值稅稅額是在上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去的,但又在本月收到了發(fā)票或其他憑證,這樣就形成了一筆抵扣銷項(xiàng)稅的記賬憑證,這筆稅金在本月的記賬憑證中就要記錄下來(lái)。
2023 01/19 18:10
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