問(wèn)題已解決

老師 您好 我想咨詢(xún)一下 我們公司是小規(guī)模納稅人 對(duì)方是一般納稅人 ,現(xiàn)在對(duì)方讓我們給開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如果開(kāi)了,那我們是不是就得需要繳稅了?如果繳稅的話(huà),是按多少繳納的?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 14:06
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
老師你好,感謝您的咨詢(xún)。作為小規(guī)模納稅人,如果您公司開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,一般情況下,您并不需要繳稅,這是因?yàn)樾∫?guī)模納稅人可以免交增值稅。但是必須遵守兩個(gè)條件:一是您的月銷(xiāo)售額不能超過(guò)50000元;二是您的銷(xiāo)售產(chǎn)品必須在稅法規(guī)定的免稅產(chǎn)品范圍內(nèi)。如果符合這兩個(gè)條件,您就不用再繳稅了。 值得一提的是,您的月銷(xiāo)售額超過(guò)50000元,就必須按照增值稅稅率(一般為6%~17%)繳納相應(yīng)的稅款了。同時(shí),對(duì)于對(duì)方要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,您也要詢(xún)問(wèn)對(duì)方是否存在相應(yīng)的稅收申報(bào)義務(wù),以及收發(fā)票是否有納稅義務(wù)等,以免給自己造成不必要的稅收負(fù)擔(dān)。 此外,可以通過(guò)充分利用增值稅抵扣政策來(lái)減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)。根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定,可以把購(gòu)買(mǎi)原材料的增值稅發(fā)票抵扣在本月的增值稅中,把服務(wù)費(fèi)的增值稅發(fā)票抵扣在下月的增值稅中,把采購(gòu)加工單位的增值稅發(fā)票抵扣在兩個(gè)月的增值稅中。目前小規(guī)模納稅人也可以申請(qǐng)免征增值稅,這樣可以減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān),增大企業(yè)利潤(rùn)。
2023 01/19 14:16
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