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實(shí)務(wù)
问题已解决
年底賬面上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額20;有留底,沒有交增值稅;那怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理呢



你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 10
這樣進(jìn)項(xiàng)留下10是留底 留在次年抵扣?
2023 01/13 17:31

84785036 

2023 01/13 17:48
進(jìn)項(xiàng)余額10就放在 不用動是嗎

來來老師 

2023 01/13 17:51
是的
留存再第二年抵扣
