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上個月申報的未開具發(fā)票,這個月申報增值稅時,填在哪里?填負數(shù)金額還是?怎么填報,增值稅一般納稅人,

84785006| 提問時間:2023 01/13 14:10
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
上個月未開具發(fā)票在本月申報增值稅時應該填寫負數(shù)金額,以表明上月未開發(fā)票。一般納稅人可在增值稅申報表銷項稅額欄中填寫負數(shù)金額,以協(xié)助稅務機關(guān)差額核實。此外,比如當月未開具發(fā)票金額已由上月開具發(fā)票,本月未發(fā)生變化,當月增值稅申報表中,填寫空白即可。此外,一般納稅人應認真核算發(fā)票開具額度,不致報稅增加負擔。 拓展知識:增值稅申報表可以用于納稅義務審核和監(jiān)督,其中納稅人的銷項稅額欄中填寫空白或負數(shù)金額,將反映出納稅人減免稅額,從而助力企業(yè)安全穩(wěn)健發(fā)展。
2023 01/13 14:20
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