之前代賬的分錄是 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
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速問(wèn)速答你好; 這個(gè) 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023 01/09 16:05
84785028
2023 01/09 16:06
月末做一次結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
meizi老師
2023 01/09 16:13
你好; 比如? ?參考附件資料?
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- 老師我做憑證時(shí) 借 應(yīng)收賬款 89988.5 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 84894.81 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 5093.69 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 5093.69 后又結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5093.69 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5093.69 222
- 預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎?直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎?月末,必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳稅時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸: 669
- 交增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 我們一年結(jié)轉(zhuǎn)一次進(jìn)賬銷(xiāo)項(xiàng)稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)賬銷(xiāo)項(xiàng)稅額分錄借:應(yīng)交費(fèi)稅-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 那我是不是還應(yīng)該做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 279
- 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額異常轉(zhuǎn)出的分計(jì)分錄的嗎 969
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